《青年与社会》杂志社预算公开说明

发布时间:2025年02月08日

《青年与社会》杂志社2025年预算公开目录

 

第一部分 《青年与社会》杂志社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 《青年与社会》杂志社2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 


《青年与社会》杂志社2025年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我社一直紧跟共青团云南省委的工作重点,积极宣传党的路线、方针、政策和团的宗旨,开展各种有益于青年成长的社会活动。热忱为广大青年服务,以培养跨世纪人才为己任,团结、教育、引导团员青年为富民兴滇建功立业。主要职能职责如下:

1.宣传党的路线、方针、政策和团的工作,用社会主义核心价值观教育青年。

2.构建共青团宣传舆论阵地,以传媒形式引导青年。

3.开展符合青年特点的宣传文化活动,以活动为载体服务青年,不断提高刊物的知名度和影响力。

4.《青年与社会》杂志编辑、出版发行。

5.青年与社会杂志社新媒体平台建设和管理。

6.完成上级所交办的任务。

(二)机构设置情况

我社共设置四个内设机构:办公室、编辑部、广告部、发行部,没有下设单位,各内设机构主要职责如下:

办公室:

1.组织和拟定有关规章制度,以杂志社名义发布有关行政事项的布告、通知等。

2.协助社长组织安排行政会议,做好记录,会后检查会议决定的贯彻执行情况,做好整理工作。

3.加强各部室的联系,及时向社领导提供信息、情况,协助各部室办理综合性工作。

4.负责杂志社行政公文、信函的收发处理,及时做好公文的归类、整理及档案管理工作。

5.负责办理职工人事调配手续,做好职工的退休、退职、专业技术职务晋升,办理有关人事、劳动工资的统计报表等工作。

6.安排组织好领导和职工节假日值班。

7.接待处理社内外行政方面的来信来访事宜,接待上级领导或兄弟单位的参观访问。

8.负责职工各种集会活动的出勤考核工作。

9.搞好办公室内部的制度建设和管理,加强思想政治工作,搞好业务培训,提高工作效率。

10、完成社领导交办的其它临时工作。

编辑部:

1.编辑部主任主持编辑部日常工作。

2.负责贯彻执行党和国家制定的出版方针和各项出版管理规定,贯彻执行团省委党政决议和杂志社编委会决定。

3.制定杂志办刊方针、编辑出版计划和各项管理制度,经编委会审议通过后组织实施。

4.受总编委托审查每期稿件,确保稿件的政治、学术质量,对编辑、出版各个环节负全面责任。

6.建立健全专、兼职的编辑、专家审稿队伍,努力提高杂志的政治、学术水平。

7.完成社领导交办的其它工作。

8.认真学习并严格执行国家关于新闻出版、期刊管理、知识产权和保密等方面的法规、政策及杂志编排规范,完成相关编辑岗位的工作和履行相应职责。

9.负责杂志具体栏目的征稿、组稿、审稿、编辑、校对等工作,由专、兼职编辑担任。及时同作者保持并加强联系,及时向编辑部提出征稿等有关建议。对组稿、来稿初审,提出初审意见,按规定的期限将稿件及意见返回编务处理。对通过终审决定采用的稿件,按照杂志编排规范,进行编辑加工和技术处理,使文章语句流畅,无错别字,摘要、关键词、标点符号、图、表及参考文献等规范。负责所编文章的校对工作,并与其他责任编辑交叉互校,及时将校后的清样送执行编辑处理。

10.负责一期杂志的编辑出版工作,由专职编辑轮流担任。审读全期的稿件,对不规范的稿件有责任要求作者重新修改。负责当期稿件的编排加工、送交排版工作,统筹安排校对和清样的分发、周转,以及校后页码的编排、转接、核准工作。负责全面检查终校清样是否无误,主要包括:封一、二、三、四中的内容是否正确;页码与内文中的对应部分是否一致;内文中的页码转接是否一致;插图或照片的剪贴、植字是否正确等。在当期杂志的胶片出完后,负责全面检查所有底稿、校对、审稿签等是否完整,按顺序整理好归档。

11.建立稿件管理数据库,登记来稿;负责稿件的初审、复审、终审分发、周转工作;负责以编辑部的名义与作者联系稿件的修改、采用等事宜。认真做好编辑部文件、资料、档案等管理工作;负责联系业务协作单位工作。

广告部:

1.负责广告部的统筹管理,承担青年与社会杂志广告信息的策划、编辑和制作工作。

2.严格遵守《中华人民共和国广告法》及《广告管理条例》,认真审查广告内容,完成创收任务。

3.对于在本刊发布广告信息的用户,必须留存其真实、准确证明材料的复印件,特殊广告经有关单位审核后方可制作刊出。

4.坚持广告信息办理程序。广告刊登页码、时段、价格、合同等必须手续完善后,由主任签字、社长审核。

5.自觉遵守广告信息收费标准,不得随意降低收费标准。公益广告无条件刊登。

6.严格遵守财经制度,发生广告费用均由财务部统一收缴,按月向社领导汇报。

8.树立竞争、创优意识,创造名优广告,提高广告的可观性和影响力,不断提高经营策略和水平。

9.团结协作,听从指挥,完成社领导分配的其它工作任务。

发行部:

1.熟悉并严格执行党和国家有关出版发行方面的政策、法规;做好征订发行工作,及时将杂志送到达订户,坚持原则,热情服务。

2.熟悉全国报刊发行市场行情,了解发行工作中的热点、难点和重点,定期写出《青年与社会》发行市场的调研报告。

3.制定本社发行的年度计划;提出本社的印刷计划,做好全省铺点工作。

4.积极探索省外发行的各种模式,建立健全省外发行网络,广辟省外发行渠道。

5.认真做好杂志的领用登记。

6.协助有关处室做好出版信息的收集、选题策划和编制工作。

7.负责杂志零售的发运工作,协助办公室做好杂志的储运、发运工作。

8.定期或不定期的召开发行工作会议,总结经验,工作有部署,有落实,有总结,及时向主管领导请示汇报工作。

9.负责与省报刊发行局的联系并做好工作。

10.协助财务人员做好全年杂志收款任务。

11.完成社领导交办的其它工作。

(三)重点工作概述

一是围绕习近平关于做好青年工作思想,以做好青年思想引领工作为目的,杂志社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强策划力度,丰富宣传报道内容,进一步优化选题,努力提高宣传引导水平;二加强编辑队伍业务知识培训,提高业务能力、水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制4人。在职实有3人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助0人,单位资金保障3人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制0辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,500,000.00元,其中:一般公共预算0.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入1,500,000.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比减少70万,主要原因分析因2023年停刊整顿,未做预算。2024年事业单位经营收入预算 2,200,000.00 元,未达预算,所以2025年预算减少了70万。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入0.00元,其中:本年收入0.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增减为 0元,主要原因是自收自支事业单位,无财政拨款

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,500,000.00元。财政拨款安排支出0.00元。

2025 年单位经营预算总支出 1500,000.00 元。

出版发行支出 1500000.00 元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:无

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0.00个,采购预算总额0.00元,我社本年度不涉及政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

《青年与社会》杂志社部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

《青年与社会》杂志社部门2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,我社本年度不涉及因公出国(境)费。

增减变化原因:

(二)公务接待费

《青年与社会》杂志社部门2025年公务接待费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,我社本年度不涉及公务接待费。

增减变化原因:

(三)公务用车购置及运行维护费

《青年与社会》杂志社部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。

年末经营用车保有量为 4 辆。

无增减变化,杂志社车辆因处置问题,手续未完结,没有安排车辆运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

严格遵守办刊宗旨,服务党团中心工作。紧跟团中央脚步及团省委工作重点,带领全省青年学习领会习近平总书记重要讲话精神;围绕团省委重大活动配合团省委宣传部进行广泛而深入的宣传。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经营收入:

经营收入是指商品生产经营者在生产经营和管理活动中所获得的一种收益。狭义的经营收入,指商品生产经营者按照商品经济的要求安排企业各项微观经济活动,改善经营管理,提高经济效益所获得的经营性劳动收入。广义的经营收入指生产经营者在生产和经营活动中所获得的全部非直接活劳动投入所导致的收入,包括经营性劳动收入、风险收入、级差收入、机会收入等。经营收入关系到商品生产经营者所追求的利益目标的实现。

2.经营支出:

单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项支出以及实行内部成本核算单位已销产品实际成本。经营支出一般应按以下项目进行明细核算:基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其他费用等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

《青年与社会》杂志社部门2025年机关运行经费安排0元,与上年对比增减为 0 元,主要原因是自收自支事业单位,预算安排经营支出

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,《青年与社会》杂志社部门资产总额859422.31元,其中,流动资产149497.35元,固定资产709924,96元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加6293.04元,其中固定资产减少3506.88元。流动资产增加 9799.92 元。截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。

 

附件:

《青年与社会》杂志社预算公开目录附表.pdf