中国共产主义青年团云南省委员会 2024年度部门决算
发布时间:2025年08月12日
中国共产主义青年团云南省委员会
2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.行使领导全省共青团、青联、学联和少先队工作职责,对全省性青年社团组织进行指导和管理。
2.参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
3.参与有关青少年事务的法律、法规的拟定和在全省的实施,协助省委和省政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4.调查青年思想动态和青年工作状况,研究全省青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。会同有关部门做好未成年人保护工作。
5.协助省政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
6.在国家经济建设中,组织带领青年发挥生力军和突击队作用。
7.会同有关部门对全省青少年外事工作实行归口管理和提供服务,参与制定、执行全省青少年外事政策,负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作;负责港、澳、台地区青年和国外云南籍青年的宣传工作。
8.参与制定有关云南青年民族、统战工作的政策,做好青年统战对象和少数民族青年工作,维护和促进祖国统一和民族团结。
9.承担省委、省政府和上级机关交办的其他事项。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置10个内设机构,包括:办公室、组织部、宣传部、统战部(省青年联合会秘书处)、青年发展部(省青年企业家协会秘书处)、学校部(省学生联合会秘书处)、少年部(省少先队工作委员会办公室)、志愿服务和社会联络部(省志愿者协会秘书处)、维护青少年权益部9个内设机构和机关党委(人事处)。
所属单位2个,分别是:
1.《青年与社会》杂志社
2.云南省青少年实业发展中心(无编制、无预算、无收支业务,未编报预决算)
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个,其中:行政单位1个,自收自支事业单位1个。分别是:
1.中国共产主义青年团云南省委员会(机关)
2.《青年与社会》杂志社
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的:公务员51人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人5人;经费自理人员3人。
我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人(离休0人,退休12人)。
车辆编制7辆,在编实有车辆7辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2024年,云南共青团以政治建设为统领,锚定省委“3815”战略发展目标,践行整治形式主义为基层减负工作要求,圆满完成了全年各项目标任务。
(一)政治建设迈出坚实步伐,落实举措更加精准。一是坚决做到“两个维护”; 二是扎实开展党纪学习教育;三是严格执行请示报告制度。
(二)“青春铸魂”工程持续深化,思想引领更具实效。一是宣传引导更有针对性;二是青年化阐释更接地气;三是产品化战略初具影响。
(三)“青春逐梦”工程持续深化,逐梦平台更加多元。一是搭建科技创新交流平台;二是凝聚乡村振兴青年人才;三是倡导绿色健康发展理念。
(四)“青春扬帆”工程持续深化,服务帮扶更暖人心。一是主动服务青年创业就业;二是资助家庭困难学生成长成才;三是尽情关爱留守儿童;四是热心服务青少年心理健康。
(五)“青春同心”工程持续深化,共同体意识更加牢固。一是积极学习习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的回信精神;二是加强云港澳台青少年交流;三是拓展青少年对外友好交流。
(六)“青春强基”工程持续深化,组织运转更加高效。一是组织建设更加规范;二是团员管理更加严格;三是团干部、少先队辅导员教育培训更有实效;四是全面从严管团治团初现成效。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
说明:1.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;2. 本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团云南省委员会2024年度收入合计40514210.52元。其中:财政拨款收入39145994.74元,占总收入的96.62%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入809042.69元,占总收入的2.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入559173.09元,占总收入的1.38%。
与上年相比,收入合计减少3399828.59元,下降7.74%。其中:财政拨款收入减少2330884.93元,下降5.62%;无上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入;经营收入减少388869.03元,下降32.46%;其他收入减少680074.63元,下降54.88%。主要原因是:一是基本支出人员增减变动;二是本年减少第十五次团代会及第十届云南青年创业省长奖评选活动等项目经费;三是经营收入来源减少,《青年与社会》杂志社业务量下降;四是其他收入来源减少,如团中央、上海团市委等非财政拨款项目减少。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团云南省委员会2024年度支出合计41191183.70元。其中:基本支出15915047.54元,占总支出的38.64%;项目支出24446975.87元,占总支出的59.35%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出829160.29元,占总支出的2.01%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少3408254.43元,下降7.64%。其中:基本支出减少655986.11元,下降3.96%;项目支出减少2201714.02元,下降8.26%;无上缴上级支出、对附属单位补助支出;经营支出减少550554.30元,下降39.90%。主要原因是:一是基本支出人员增减变动;二是2024年贯彻落实“过紧日子”要求,严控“三公”经费支出;三是项目支出本年减少第十五次团代会及第十届云南青年创业省长奖评选活动等项目经费;四是本年《青年与社会》杂志社业务量下降导致经营支出减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产主义青年团云南省委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15915047.54元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出13374354.21元,占基本支出的84.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2540693.33元,占基本支出的15.96%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产主义青年团云南省委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出24446975.87元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.团省委开展云南青少年思想引领及成长发展专项经费10254915.15元,主要用于保障省学联、省青联、省少工委等工作机构正常运转,按各自章程开展工作,充分发挥共青团作为党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。
2.其他人员支出项目经费113200.05元,主要用于保障办公楼安保、卫生保洁工作正常运转。
3. 云南省青年联合会第十二届委员会全体会议专项经费350836.00元,主要用于保障云南省青年联合会第十二届委员会全体会议召开。
4. 大学生志愿服务西部计划志愿者保险及培训经费3001002.60元,主要用于云南省西部计划志愿者商业保险购买支出和中央项目西部计划志愿者培训支出。
5.“云南创新创业大赛”项目专项经费5653886.08元,主要用于强化创新创业典型示范,提升创新创业活力,推动创新与创业高效联动,增强我省经济竞争力创新力,形成大众创业、万众创新浓厚氛围,评选创新之星和创业之星共50名,每名奖金100000.00元。
6. 2024年云南省决策咨询研究课题经费37681.00元,主要用于在云南高校青年师生中开展筑牢中华民族共同体意识教育的研究支出。
7. 大学生志愿服务西部计划全国项目志愿者保险经费及项目专员补贴经费442500.00元,主要用于购买中央西部计划项目志愿者商业保险、项目办专员生活补助等支出。
8. 青年思想引领与创业保障经费112780.00元,主要用于保障省青联、少工委等会议召开,以及开展优质少先队活动课交流展示活动。
9. 云南省希望工程专项经费856235.55元,主要用于补助云南省青少年发展基金会筹集社会资金,开展希望小学、快乐体育园地、快乐音乐教育、希望图书室、希望厨房等教育设施软、硬件援建,资助家庭经济困难学生,救治城乡经济困难家庭先天性心脏病患儿,支持社会公益组织发展等工作支出。
10. 个人创业担保贷款扶持创业服务补助经费63600.00元,主要用于服务青年创新创业、带动就业等工作支出。
11. “贷免扶补”扶持创业服务补助经费180400.00元,主要用于服务青年创新创业、带动就业等工作支出。
12. 云南省2024年青少年艾滋病防治项目经费351587.00元,主要用于开展云南省青年社会组织防艾公益项目的申报、遴选及评审等工作支出。
13. 上海援滇专项资金项目经费486000.00元,主要用于开展“青年马克思主义培养工程”、“两企三新”、云南乡村振兴青年人才“星创”加速营等集中培训支出。
14. 中央创业担保贷款奖励性补助资金76076.64元,主要用于青年创业就业工作经费支出。
15. 省级创业担保贷款奖励性补助资金33000.00元,主要用于青年创业就业担保贷款省本级工作调研、咨询等支出。
16. 2022年度中央创业担保贷款奖补资金163518.36元,此项经费为2023年度结转项目经费,主要用于青年创业就业工作经费支出。
17. 南博会及国内重点展会项目经费1053728.77元,主要用于服务第8届南博会的志愿者工作保障等支出。
18. 青少年思想引领及维权专项经费1216028.67元,主要用于保障《云南民族团结誓词碑》捐赠仪式、主题教育第二期读书班、“中老国际青年创业园青年之家”建设、西部计划志愿者体检、全国各民族青少年同心营活动等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团云南省委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出39145994.74元,占本年支出合计的95.03%。与上年相比减少2330884.93元,下降5.62%,完成年初预算的106.54%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出33114365.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.59%,完成年初预算的100.78%。主要用于保障云南省学生联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的经费支出,机关工作人员工资及公用经费、编外人员支出及因公出国(境)支出,保障团省委机关、云南省学生联合会、云南省青年联合会、云南省少先队工作委员会等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的经费支出,开展云南青少年思想引领及成长发展,实施希望工程募集所需资金补助,购买大学生志愿服务西部计划志愿者保险及组织志愿者培训,开展创新创业大赛评选创新之星和创业之星活动;造成预决算差异的主要原因是2024年4月新增上海援滇专项资金项目经费。
2.外交(类)年初无此项预算。
3.国防(类)年初无此项预算。
4.公共安全(类)年初无此项预算。
5.教育(类)年初无此项预算。
6.科学技术(类)年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1507229.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%,完成年初预算的112.89%。主要用于退休人员公用经费支出,职工基本养老保险缴费支出,其他社会保障缴费支出;造成预决算差异的主要原因是2024年8月新增“贷免扶补”扶持创业服务补助项目经费180400.00元和个人创业担保贷款扶持创业服务补助项目经费63600.00元。
9.卫生健康(类)支出1594222.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%,完成年初预算的117.80%。主要用于公务员医疗补助缴费支出,其他社会保障缴费支出;造成预决算差异的主要原因是2024年7月新增云南省2024年青少年艾滋病防治项目经费400000.00元。
10.节能环保(类)年初无此项预算。
11.城乡社区(类)年初无此项预算。
12.农林水(类)支出758595.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%,完成年初预算的463.92%。主要用于创业担保贷款奖补经费支出;造成预决算差异的主要原因是2024年9月新增中央创业担保贷款奖励性补助项目经费77100.00元和省级创业担保贷款奖励性补助项目经费33000.00元。
13.交通运输(类)年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出1053728.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%,完成年初预算的0.00%。主要用于服务第8届南博会的志愿者工作保障等支出;造成预决算差异的主要原因是2024年6月新增南博会项目经费1053728.77元。
16.金融(类)年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出1117853.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%,完成年初预算的108.24%。主要用于职工住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴纳基数调整增加。
20.粮油物资储备(类)年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)年初无此项预算。
23.其他(类)年初无此项预算。
24.债务还本(类)年初无此项预算。
25.债务付息(类)年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为202873.41元,决算为78662.56元,完成年初预算的38.77%;支出决算较上年减少114461.10元,下降59.27%。
因公出国(境)费支出年初预算为120000.00元,决算为14483.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.41%,完成年初预算的12.07%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为52873.41元,决算为52559.56元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.82%,完成年初预算的99.41%;公务接待费支出年初预算为30000.00元,决算为11620.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.77%,完成年初预算的38.73%。
因公出国(境)费支出决算较上年减少102342.10元,下降87.60%;公务用车购置费上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少326.00元,下降0.62%;公务接待费支出决算较上年增减少11793.00元,下降50.37%;具体是国内接待费支出决算11620.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少11793.00元,下降50.37%;国(境)外接待费上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为202873.41元,支出决算为78662.56元,完成年初预算的38.77%,支出决算较上年减少114461.10元,下降59.27%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为120000.00元,决算为14483.00元,完成年初预算的12.07%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为52873.41元,决算为52559.56元,完成年初预算的99.41%;公务接待费支出年初预算为30000.00元,决算为11620.00元,完成年初预算的38.73%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求,制定了《共青团云南省委贯彻落实过紧日子要求硬化预算管控十七条措施》,严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少102342.10元,下降87.60%;公务用车购置费上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少326.00元,下降0.62%;公务接待费支出决算减少11793.00元,下降50.37%,具体是国内接待费支出决算11620.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少11793.00元,下降50.37%;国(境)外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子要求,严控“三公”经费支出,与上年相比主要减少因公出国(境)费和公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组1个,累计2人次。开展内容包括:组织2人赴澳门开展青年交流活动。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆,主要用于机关机要交通及应急保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次78人(其中:外事接待人次0人)。主要用于团中央来云南开展“两企三新”、“伙伴计划”调研,以及河南和重庆团省委调研等工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团云南省委员会2024年机关运行经费支出2540693.33元,比上年增加78450.71元,增长3.19%,主要原因是一是2024年福利费和工会经费标准调整有所增加;二是新增驻村工作队工作经费支出;三是新增党支部工作经费支出。单位机关运行经费主要用于:办公费342326.67元、印刷费12534.00元、水电费36485.33元、邮电费59958.14元、物业管理费311859.81元、差旅费188673.51元、因公出国(境)费用14483.00元、维修(护)费98712.62元、会议费109808.00元、培训费43671.00元、公务接待费11620.00元、工会经费179519.74元、福利费179519.74元、公务用车运行维护费52559.56元、其他交通费用739634.78元、其他商品和服务支出159327.43元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产主义青年团云南省委员会资产总额3481441.26元,其中,流动资产1398267.27元,固定资产1887070.99元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产90710.25元(净值),其他资产105392.75元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1116725.10元,其中固定资产减少399362.97元。处置房屋建筑物0平方米,处置车辆0辆,报废报损资产0项,出租房屋0平方米。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额3211037.72元,其中:政府采购货物支出34164.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出3176873.72元。授予中小企业合同金额971893.72元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.部门决算:依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.大学生志愿服务“西部计划”:自2003年起,根据国务院常务会议精神,团中央与教育部、财政部、人力资源和社会保障部联合实施大学生志愿服务西部计划。按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式,每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生,到西部基层开展为期1-3年的教育、卫生、农技、振兴乡村建设等志愿服务。
3.希望工程:“希望工程”是团中央、中国青少年发展基金会以救助贫困地区失学少年儿童为目的,于1989年发起的一项公益事业,根据政府关于多渠道筹集教育经费的方针,以民间的方式广泛动员海内外财力资源,建立希望工程基金,资助家庭的失学儿童继续完成学业、改善边疆地区的办学条件,以促进边疆地区基础教育事业的发展。援建希望小学与资助贫困学生是希望工程实施的两大主要公益项目。